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    零接触、网上办—电子税务局之税费申报及缴纳
    尊敬的纳税人、缴费人:
    为加强新型冠状病毒的防控工作,进一步减少人员聚集,建议您在办理业务时,尽量选择广东省电子税务局(含广东税务手机APP)、广东税务微信公众号等“非接触式”的电子办税渠道办理,减少现场办税次数,最大程度降低交叉感染风险。既为自己负责,也为他人负责。
    本期教教大家如何在电子税务局进行税费申报及缴纳
    (以增值税为例)
    小编在这里提醒各位纳税人
    2月份纳税申报期限已延长至2月24日
    广东省电子税务局网址:http://www.etax-gd.gov.cn/
    广东税务APP下载二维码:
    税费申报
    如果您是一般纳税人,那么可以使用网页在线申报或者导盘申报的方式:
    一、在线申报
    1、登录电子税务局,选择需要办理业务的企业。
    操作路径:办税桌面--我要办税--税费申报及缴纳--按期应申报--增值税(适用于一般纳税人)在线申报--【申报】。
    2、进入发票汇总界面后,系统自动获取当期所有的进销项发票数据,纳税人可在发票汇总页面核对当期发票数据。
    3、发票汇总界面点击【下一步】按钮,系统进入增值税一般纳税人选表设置界面,企业根据自己实际业务发生情况勾选需报送的申报表,勾选完成点击【下一步】进入增值税纳税申报表。
    4、进入申报表填写界面,系统会将发票汇总界面的发票数据带入对应的附表,您只需根据自己实际业务发生情况填写其他数据就可以啦!
    5、数据填写完毕核实无误后,点击【申报】按钮后,系统会进一步校验数据的准确性,若校验失败,会弹出相应的提示信息,可返回修改;若校验成功数据无误,会显示申报成功回执单;点击【确定】可跳转附加税费申报。
    二、导盘申报
    一般纳税人可通过广东企业电子申报管理系统直接进行申报,亦可以导出一般纳税人导盘文件,在电子税务局登录后进行导盘申报。
    1、点击增值税(适用于一般纳税人)导盘申报--【申报】按钮进入到导盘申报页面
    2、导盘文件上传后,系统自动生成增值税一般纳税人申报表,纳税人可在申报表页面检查数据,确认数据无误后,点击【确认】按钮确认申报。
    如果您是小规模纳税人,那么可以在网页端、APP端、微信公众号进行申报:
    一、网页端
    1、登录电子税务局,选择需要办理业务的企业。
    操作路径:办税桌面--我要办税--税费申报及缴纳--按期应申报--增值税(适用于小规模纳税人),选择在线或离线申报。(以在线申报为例)
    2、进入在线申报后,选择本期是否有差额征税(默认为否),并点击进入申报表。
    3、点击右上角【发票数据汇总】,进入【一键采集】界面,点击【获取发票数据】,获取税款所属期开具的发票数据。系统会采集您本期已上传的发票信息并归集到相应栏次。
    4、点击【导入申报表】,确认发票信息是否准确无误,若有误(发票数据传输可能会延迟),可直接在发票采集界面进行修改,再导入申报表。(其中电子网络发票数据因没有税收分类编码,需要纳税人根据发票数据自行计算后填入申报表相应栏次。)
    5、点击【申报】按钮,提交申报信息,当纳税人信息经过增值税比对通过时,系统返回提交成功确认页面;若税款大于零则提示是否继续申报附加税,点击确定后进入附加税申报表。
    二、APP端
    1、打开“广东税务APP”,点击登录,并选择要进行增值税小规模申报的纳税人,点击【企业进入】,选择【办税】 -- 【申报缴税】 -- 【增值税小规模申报】。
    2、广东税务APP可直接进入发票汇总信息界面,展示纳税人当期开具的发票数据。纳税人需要确认发票信息是否准确无误。
    3、进入增值税主表,纳税人可直接在导入发票数据后的申报表界面进行数据的修改,可随时点开“发票汇总信息”复看采集的发票数据。
    4、确认申报信息无误后,可点击【下一步】进入申报确认界面,确认后提交申报,申报成功后可跳转申报附加税。
    三、微信公众号
    2、点击【微办税】 -- 【增值税和发票业务】 -- 【企业进入】 -- 【申报缴税】 -- 【增值税小规模申报】。
    3、接下来的操作步骤就和APP端一样啦!是不是非常方便呢!
    以上是增值税申报的操作流程,您学会了吗?
    ※其他税费申报业务如企业所得税季度申报、企业所得税年度申报和消费税申报等也可通过电子税务局办理噢!!!
    税款缴纳
    当您完成了税费申报后,可直接根据提示也可以点击办税桌面--我要办税--税费申报及缴纳--清缴税款,到税款缴纳界面,点击【立即缴款】。
    清缴税款支持三方协议缴款、银联缴款、微信缴款和支付宝缴款等方式。
    APP端和微信公众号可以通过【网上缴税】模块进入税款缴纳界面噢~
    申报作废与申报更正
    如果您已在申报期内申报完成,但在税款缴纳前发现申报表填写错误,可以通过【办税桌面】--【我要办税】--【税费申报及缴纳】--【申报作废】对申报表进行作废,如果已经进行了税款缴纳,那也没有关系,电子税务局同样支持多个税费种的更正申报呢!可以点击以下链接深入了解哦!
    http://mp.weixin.qq.com/s/ISzRtT9Nl9O81dtFM7UAiA
    好啦!本期税费申报及税款缴纳的操作辅导就到这里了,如您在办理业务过程中如有疑问可拨打纳税咨询服务热线12366或向主管税务机关咨询哦。

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